財務報銷流程: 1、報銷人申請報銷,填制費用報銷單。2、報銷人部門負責人或上級主管確認簽字。3、財務主管審核報銷單、票據。4、公司總經理審批。5、出納復核并履行付款。 一、報銷費用的填制要求 1、費用經辦人原則上應在費用發(fā)生后的5個工作日內到財務部辦理報銷手續(xù),特殊情況可另行處理。 2、將原始單據剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據同向)粘貼在報銷單的反面左邊。 3、用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容,如報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。 4、采購類經營費用,須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù),并將進倉單、直拔單附在報銷單據的后面。 5、非采購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據。 6、外出培訓費憑《培訓協(xié)議》辦理報銷手續(xù)。 二、報銷單據的審核 1、費用報銷單據經手人簽名后,由各部門主管簽字確認。 2、財務部經理應在收到報銷單據的一個工作日內,對各項報銷費用進行嚴格認真的審核,凡符合報銷標準的,審核人在財務審核欄內簽署姓名、審核日期后,由報銷人交總經理審批。 3、經審核報銷單據不符合費用開支標準或在有其他疑問,而報銷人又無法提供總經理批準的報告時,審核人應退回報銷單據。 三、費用的給付 1、報銷人依據審批手續(xù)完整的報銷單到財務部出納處簽名領取費用。 2、單位價格在2000元以下的報銷費用,由出納員用現金支付。 3、單位價格在2000元以上的報銷費用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報財務部經理批準后,以現金支付。 4、各費用發(fā)生前借支備用金的,由出納員作沖減備用金處理。 四、費用報銷單據的保管 1、費用報銷單據由出納按順序編制付款憑證,送財務部會計匯總、記賬。 2、所有報銷的費用單據,由財務部加密長期保存。 以上是玖邀開業(yè)網小編為您整理的關于財務報銷流程的內容,希望對您有所幫助。 |